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內部審計

來源:聘聘發布時間:2016-11-30

  職位年薪:20-30萬

  所屬行業: 銀行

  所屬部門:內審部

  企業性質:外商獨資·外企辦事處

  企業規模:100-499人

  職位描述:

  1.按照上級指示,計劃和實施審計工作,并在規定的資源和時間框架內編制審計文件。

  2.通過審計評價和推薦,評估受審核方的有效性和效率,促進其持續的改進,協助被審公司保持有效的控制。

  3.由監管部門、外部審計和內部審計部門提出建議,跟進受審核方的糾正措施。

  4.按照上級指示,完成臨時工作任務和行政工作。

  5.及時通知上級關于制度的變更、受審核方的重要事項,或者其他任何重要的信息。并與其他內部審計組員分享這些信息內容。

  6.在上級的監督下,秉持著公正且不偏不倚的態度,與受審核方保持和諧的合作關系。并加強當地監管部門和外部審計師在有關審計事務方面的工作關系。

  7.與內部審計部門的其他成員保持密切的合作。

  8.能夠自我改進,擁有或獲得作為一名專業的內部審計師履行職責所需的知識、技能和能力,并與其他成員分享。

  9.根據內部審計組和信用審查組之間的交叉培訓,完成內部審計。

  任職資格:

  1.必須有信用控制和業務推廣兩方面的工作經驗,總工作經驗7年以上。

  2.熟悉銀行業務、產品和相關的風險控制。

  3.熟悉中國大陸地區銀行業務的相關法律和制度。

  4.通過CIA、CISA等考試所需的相關審計知識者優先。


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